時間:2023-08-28瀏覽: 次作者:張萌來源:江蘇通匯建設開發(fā)有限公司
返回列表為積極響應集團內(nèi)審工作號召、進一步提高公司管理人員的工作審查能力、促進公司管理體系規(guī)范有序運作,8月25日下午,通匯公司召開內(nèi)審工作階段性會議。
會上,通匯公司負責人通報了內(nèi)審工作的進展情況,并對下一步內(nèi)審工作作了部署。內(nèi)審工作小組就“三公經(jīng)費”“合同管理”“工程管理”“招投標管理”四個領(lǐng)域的內(nèi)審情況作了通報。
會議指出,公司的內(nèi)部審計工作是公司管理工作中的必要環(huán)節(jié),是指導干部職工進行自我體檢的關(guān)鍵舉措,更是促進強化內(nèi)部風險防控的重要手段。各部門要深入學習領(lǐng)會會議內(nèi)容,強化責任擔當,認真履職盡責并深入貫徹到公司管理的具體實踐中去。
會議強調(diào),要緊盯四個領(lǐng)域的問題整改,積極分析查找制度漏洞、機制缺陷、體制障礙、知識短板,建立起內(nèi)審管理長效機制,充分發(fā)揮內(nèi)審在經(jīng)營決策科學化、內(nèi)部管理規(guī)范化、風險防控常態(tài)化的重要作用。從根源上堵塞漏洞,杜絕屢審屢犯。
會議要求,內(nèi)審工作小組要結(jié)合公司經(jīng)營管理實際,建立內(nèi)審工作制度,認真對照檢查、逐項對標對位,同時要加強對財務、工程等內(nèi)審人員的培養(yǎng)力度,培養(yǎng)公司職工審查日常工作事務的自覺行動。
公司領(lǐng)導班子及各部分負責同志參加會議。